Orden de Compra. Nº595486-2-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 595486-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 595486-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 595486-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
R.U.T. 60.924.545-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04 del sistema NO HAY.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
R.U.T. 60.924.545-k
Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez
Comuna Curanilahue
Impuesto 44152,58
Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2025
TítuloDescripción
DESPACHOCOMUNICARSE CON VIVIANA BURGOS AL 989495125
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros1UnidadADQUISICION DE DISCO DURO Y PENDRIVE SEGUN OPPC N°1 ADJUNTA, CON FONDOS PRORETENCION  $ 232.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.382 $ 232.382
Total Neto $ 232.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.153
TOTAL OC $ 276.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.