Orden de Compra. Nº595486-4-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 595486-14-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 595486-4-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 595486-14-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
R.U.T. 60.924.545-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema MANUAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
R.U.T. 60.924.545-k
Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez
Comuna Curanilahue
Impuesto 224129,7
Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA E-776 SEGUN OPPC N°05 Y 01 ADJUNTAS  $ 1.179.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.630 $ 1.179.630
Total Neto $ 1.179.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.130
TOTAL OC $ 1.403.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.