Orden de Compra. Nº595486-8-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 595486-5-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 595486-8-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 595486-5-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
R.U.T. 60.924.545-k
Dirección de Unidad de Compra Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA
R.U.T. 60.924.545-k
Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez
Comuna Curanilahue
Impuesto 162858,5
Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2021
TítuloDescripción
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria La Tortuga
Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA
R.U.T. 3.739.215-4
Sucursal Ferreteria La Tortuga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas7UnidadEQUIPO ESTANCO DOBLE 18 W LED  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.822 $ 108.822
60121001
Pinturas15UnidadPINTURA ESMALTE SINTETICO GALON  $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.325 $ 248.325
86131502
Pintura7UnidadPINTURA ALTO TRAFICO TINETA  $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.003 $ 500.003
Total Neto $ 857.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.858
TOTAL OC $ 1.020.008


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 3.739.215-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.