Orden de Compra. Nº5955-130-AG26 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-130-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 309410,25
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T. 6.169.741-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles30UnidadLustramuebles de 250 ml., Virginia o similar  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.610 $ 41.610
47131824
Productos de limpieza de ventanas80UnidadLimpiavidrios de 900 ml o mas, con gatillo  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.960 $ 110.960
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto25UnidadLavaloza 750ml Quix o similar  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.025
47131816
Desodorantes100UnidadDesodorante ambiental Poet o similar  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables40ParGuantes multiuso gamuzado   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.080 $ 89.080
14111704
Papel higiénico200RolloPapel higienico industrial, rollos de 250 mts.Papel higienico industrial, rollos de 250 mts. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.000 $ 538.000
14111703
Toallas de papel150RolloToalla de papel industrial, rollo 250 mts.Toalla de papel industrial, rollo 250 mts. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.300 $ 630.300
Total Neto $ 1.628.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.410
TOTAL OC $ 1.937.885


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.169.741-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.