Orden de Compra. Nº
5955-130-AG26
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ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5955-130-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
Calle Viña del Mar Nº345
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
309410,25
Dirección de Envío de la Factura
Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T.
6.169.741-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles
30
Unidad
Lustramuebles de 250 ml., Virginia o similar
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.610
$ 41.610
47131824
Productos de limpieza de ventanas
80
Unidad
Limpiavidrios de 900 ml o mas, con gatillo
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.960
$ 110.960
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
25
Unidad
Lavaloza 750ml Quix o similar
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.025
$ 42.025
47131816
Desodorantes
100
Unidad
Desodorante ambiental Poet o similar
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.500
$ 176.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
40
Par
Guantes multiuso gamuzado
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.080
$ 89.080
14111704
Papel higiénico
200
Rollo
Papel higienico industrial, rollos de 250 mts.
Papel higienico industrial, rollos de 250 mts.
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 538.000
$ 538.000
14111703
Toallas de papel
150
Rollo
Toalla de papel industrial, rollo 250 mts.
Toalla de papel industrial, rollo 250 mts.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630.300
$ 630.300
Total Neto
$ 1.628.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 309.410
TOTAL OC
$ 1.937.885
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.169.741-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.