Orden de Compra. Nº5955-195-AG22 " adquisición de artículos ecuestres compra ágil: 5955-24-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-195-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2022
Nombre de la Orden de Compra adquisición de artículos ecuestres compra ágil: 5955-24-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 91055,98
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUESTRE Ltda.
Razón Social COMERCIAL EQUESTRE LIMITADA
R.U.T. 76.159.140-1
Sucursal EQUESTRE Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadRASQUETA METALICA ECORASQUETA METALICA ECO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc2UnidadTIRADOR EQ GRIS  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
11151502
Fibras de nilon2UnidadJAQUIMA NYLON VERDE COB  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
31211903
Equipo para protección2UnidadCASCO JUNIOR START NEGRO 53-55  $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866
41105328
Borrones de transferencia Northern, Southern o Wes2UnidadMANDIL WESTERN NAVAJO  $ 46.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.268 $ 92.268
20143002
Varillas cortas2UnidadCINCHON VOLTERO PONY 170  $ 100.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.512 $ 201.512
Total Neto $ 429.242
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 91.056
TOTAL OC $ 570.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.