Orden de Compra. Nº5955-279-AG25 "Adquisicion galvanos compra ágil: 5955-98-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-279-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion galvanos compra ágil: 5955-98-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 113050
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 101170209
Razón Social GONZALO DONOSOR DELGADO MARTÍNEZ
R.U.T. 10.117.020-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 101170209
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos17UnidadADQUISICION 17 GALVANOS PLANOS EN MADERA RAULI, DE 31 CM ALTO X 23 CM ANCHO, GRABADOS EN LASER, CON LOGO MUNICIPAL LEYENDA, CON SU RESPECTIVA CAJA Y TODO LO SEÑALADO EN REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS, CON PLAZO DE ENTREAG EL 30 DE ABRIL DE 2025. SEGUN PROGRAMA DEL DIA DEL TRABAJADOR, DECRETO N° 1196 DEL 17.04.25, ITEM 2152204999. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION Y COMPLETAR FORMULARIO DE PARENTESCO ADJUNTO.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
Total Neto $ 595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.050
TOTAL OC $ 708.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.299.258-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.117.020-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.