Orden de Compra. Nº5955-296-SE26 "AGUA A GRANEL MES DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-296-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra AGUA A GRANEL MES DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna *
Impuesto 239425,08
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A
R.U.T. 96.579.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1214Metro CúbicoADQUISICION DE 1.214 M3 DE AGUA PERIODO LECTURA COMPRENDIDO DE 01/04/2026 AL 30/04/2026ADQUISICION DE 1.214 M3 DE AGUA PERIODO LECTURA COMPRENDIDO DE 01/04/2026 AL 30/04/2026 $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.132 $ 1.260.132
Total Neto $ 1.260.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.425
TOTAL OC $ 1.499.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.