Orden de Compra. Nº5955-384-SE22 "INSUMOS ALIMENTICIO PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-384-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIO PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 4491,34502
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERSERVIC LTDA
Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA
R.U.T. 77.460.672-6
Sucursal SUPERSERVIC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL HIGENICO CONFORT 4 UNIDADESPAPEL HIGENICO CONFORT 4 UNIDADES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111705
Servilletas de papel5PaqueteSERVILLETAS ELITESERVILLETAS ILITE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSAS DE BASURASBOLSAS DE BASURAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
41122808
Bandejas de uso general10UnidadBANDEJAS DE CARTONBANDEJAS DE CARTON $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50201710
Té de hierbas3UnidadYERBA PIPORE DE NARANJAYERBA PIPORE DE NARANJA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
Total Neto $ 23.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.491
TOTAL OC $ 28.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.