Orden de Compra. Nº5955-463-SE24 "TRIPTICOS CREDENCIALES Y FOLLETOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-463-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS CREDENCIALES Y FOLLETOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna *
Impuesto 13965
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones2UnidadFOLLETOS DE 11 PAGINAS EN COCUHE DE 170 GRS 4/4 COLOR CON DOS CORCHETESFOLLETOS DE 11 PAGINAS EN COCUHE DE 170 GRS 4/4 COLOR CON DOS CORCHETES $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42142303
Productos de identificación del paciente50UnidadCREDENCIALES EN COCUHE DE 300 GRS 4/0 COLOR TERMOLAMINADO CREDENCIALES EN COCUHE DE 300 GRS 4/0 COLOR TERMOLAMINADO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p50UnidadTRIPTICOS DE 4/4 EN COLOR COCUHE DE 170 GRSTRIPTICOS DE 4/4 EN COLOR COCUHE DE 170 GRS $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 73.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.965
TOTAL OC $ 87.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.