|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5955-534-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HABILITACION FONDA FIESTAS PATRIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5955-1-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Viña del Mar Nº345 |
|
Comuna |
Lago Ranco
|
|
Impuesto |
151406,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Viña del Mar Nº345 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Contratista y Subcontratista |
|
Razón Social |
HECTOR MIGUEL CABALLERO FLORES
|
|
R.U.T. |
7.565.009-4 |
|
Sucursal |
Contratista y Subcontratista |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141720
| Conectores para fontanería | 1 | Unidad | Trabajos realizados en habilitación Fonda Fiestas Patrias 2018 en sitio el cambiador, se adjunta presupuesto | Trabajos realizados en habilitación Fonda Fiestas Patrias 2018 en sitio el cambiador, se adjunta presupuesto |
$ 796.875,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 796.875
|
$ 796.875
|
|
|
Total Neto
|
$ 796.875
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.406
|
|
$ 948.281
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.