Orden de Compra. Nº5955-574-SE22 "INSUMOS ALIMENTICIO PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-574-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIO PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 115724,44
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERSERVIC LTDA
Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA
R.U.T. 77.460.672-6
Sucursal SUPERSERVIC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1Unidadharina, sal, levadura, aceite, queso ,tomate, cebolla,cilantro,ajo, limon. endulzante, azucar, te, hierba mate, posta rosada, pan fresco, agua mineral, bebidas , jugos nectar, papel higenico, servilletas, toallas nova,quix,esponjas, bolsas de basura, pañoharina, sal ,levadura ,aceite , queso , tomates, cebollas, ajo, cilantro, papas, bebidas, posta rosada, azúcar, te, servilletas, quix, bolsas de basuras, pan, limón, paño amarillo, toallas nova, rollo de papel aluminio, néctar, agua mineral, endulza $ 609.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.076 $ 609.076
Total Neto $ 609.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.724
TOTAL OC $ 724.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.