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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5955-83-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
botellas bloqueador y morrales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3141-22-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Viña del Mar Nº345 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Viña del Mar Nº345 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
74480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Viña del Mar Nº345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
bernardo Gabriel |
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Razón Social |
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
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R.U.T. |
17.247.922-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
bernardo Gabriel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24122003
| Botellas de cristal | 70 | Unidad | botellas de agua 600cc vidrio con funda de tela | botellas de agua 600cc vidrio con funda de tela |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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53131609
| Protector solar | 70 | Unidad | bloqueador individual 50 gr | bloqueador individual 50 gr |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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53121603
| Mochilas | 70 | Unidad | morrales estampados | morrales estampados |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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Total Neto
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$ 392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.480
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$ 466.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.