Orden de Compra. Nº5956-13-AG26 "MATERIAL DE ASEO DEPTO. EUDC. PARVULARIA/5956-11-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5956-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DEPTO. EUDC. PARVULARIA/5956-11-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12604 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 88336,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROAL
Razón Social ROAL SPA
R.U.T. 78.121.727-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico576Unidadpapel higenico por manga 48 unidades de 30 mts.  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.360 $ 207.360
14111704
Papel higiénico12PackToalla en rollo jumbo (2 Unidades por paquete)  $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.976 $ 71.976
14111704
Papel higiénico10PaqueteTraperos desinfectantes con ojal  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
47131609
Magos para escobas o traperos6TinetaPaño Higienizante   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
53131606
Desodorantes12TuboAerosol desinfectante Lisoform o equivalente   $ 2.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404
47121701
Bolsas de basura10RolloBolsa de Basura 70X90  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47121701
Bolsas de basura1UnidadPala para basura   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
53131608
Jabones6BidónJabón desinfectante industrial  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
12161803
Aerosoles2UnidadLustra muebles en aerosol  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 464.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.337
TOTAL OC $ 553.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.