Orden de Compra. Nº
5956-13-AG26
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MATERIAL DE ASEO DEPTO. EUDC. PARVULARIA/5956-11-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5956-13-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO DEPTO. EUDC. PARVULARIA/5956-11-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION
Razón Social
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T.
71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12604 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T.
71.236.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna
Copiapó
Impuesto
88336,7
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROAL
Razón Social
ROAL SPA
R.U.T.
78.121.727-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ROAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
576
Unidad
papel higenico por manga 48 unidades de 30 mts.
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.360
$ 207.360
14111704
Papel higiénico
12
Pack
Toalla en rollo jumbo (2 Unidades por paquete)
$ 5.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.976
$ 71.976
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Traperos desinfectantes con ojal
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.990
$ 14.990
47131609
Magos para escobas o traperos
6
Tineta
Paño Higienizante
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
53131606
Desodorantes
12
Tubo
Aerosol desinfectante Lisoform o equivalente
$ 2.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.404
$ 28.404
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
Bolsa de Basura 70X90
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad
Pala para basura
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
53131608
Jabones
6
Bidón
Jabón desinfectante industrial
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
12161803
Aerosoles
2
Unidad
Lustra muebles en aerosol
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 464.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.337
TOTAL OC
$ 553.267
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.