Orden de Compra. Nº5958-56-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5958-56-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5958-6-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-DOM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra M. Casanova Nº268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación M. Casanova Nº268
Comuna Cartagena
Impuesto 43334,369738
Dirección de Envío de la Factura M. Casanova Nº268
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GONZALES
Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA
R.U.T. 2.826.586-7
Sucursal FERRETERIA GONZALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DE ACUERDO A PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA  $ 228.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.076 $ 228.076
Total Neto $ 228.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.334
TOTAL OC $ 271.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.