Orden de Compra. Nº5959-28-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-20-COT26. FACTEC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5959-28-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-20-COT26. FACTEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO TECNOLOGICO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13101 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 101301,92
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEXA SPA
Razón Social NEXA SPA
R.U.T. 78.339.152-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEXA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151601
Manillas1PackPack 10 asas 96mm acero inoxidable niquel  $ 37.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.830
27112801
Brocas1PackBrocas de perforación taladro para carpinteria set 23 piezas  $ 15.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.614 $ 15.614
27112801
Brocas2UnidadMaletín de 246 Puntas de Taladro, Brocas y Dados  $ 7.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.666 $ 15.666
47131502
Paños de limpieza5kilogramoTrapos para limpieza 1 kilo  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1CajaCaja De Herramientas Con Ruedas Desmontable Truper  $ 65.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.798 $ 65.798
31261501
Cubiertas y cajas de plástico10CajaCaja logística medidas 400x600x365mm 68 litros color azul  $ 31.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.360 $ 312.360
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadExtensión eléctrica 6 posiciones 3 metros certificada por la sec  $ 6.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.540 $ 67.540
Total Neto $ 533.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.302
TOTAL OC $ 634.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.