Orden de Compra. Nº5959-77-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-70-COT26. TENS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5959-77-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-70-COT26. TENS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO TECNOLOGICO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13701 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 19608
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SN&MC
Razón Social COMERCIALIZADORA SN&MC LIMITADA
R.U.T. 76.670.216-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SN&MC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202208
Conjuntos de cableado4UnidadCABLE TIPO USB A TIPO C PARA CARGA RÁPIDA ANDROID DE 2 MTRS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras4UnidadCARTUCHO DE MANTENIMIENTO ORIGINAL PARA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 103.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.608
TOTAL OC $ 122.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.