Orden de Compra. Nº5959-92-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-105-COT25. DEPTO. MINERIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5959-92-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-105-COT25. DEPTO. MINERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO TECNOLOGICO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13430 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 52802,9
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC2UnidadSANITARIO ONE PIECE A PISO 30.5 CM 6 LITROS VINCINY COLOR BLANCO  $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.980 $ 199.980
40141702
Grifos2UnidadLLAVE PARA LAVATORIO MANUAL PLATEADO   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
31162313
Kits de montaje2UnidadKIT DE INSTALACION WC  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
31181510
Juntas de silicona1PackPACK SILICONA 700 BLANCO 2X300 ML  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
40141901
Conductos flexibles2UnidadFLEXIBLE AGUA METAL HIHI 1/2 40 CM  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
Total Neto $ 277.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.803
TOTAL OC $ 330.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.