Orden de Compra. Nº596-11167-SE08 "Orden de Compra desde 596-204-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 596-11167-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 596-204-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 596-204-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras
Razón Social Ministerio de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
Comuna Santiago
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOVIRTUAL
Razón Social PAOLA ANDREA MARTINEZ VERGARA
R.U.T. 13.490.223-k
Sucursal TECNOVIRTUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112008
Impresión de Diseño en carátula y grabación en el CD”500Unidad Servicios de grabación de CD-ROM $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.