|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
596-143-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 596-181-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
596-181-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Compras |
|
Razón Social |
Ministerio de Educación
|
|
R.U.T. |
60.901.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Educación
|
|
R.U.T. |
60.901.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
416100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MANUFACTURA DEL SOLAR |
|
Razón Social |
SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ MANUFACTURA E
|
|
R.U.T. |
76.731.630-5 |
|
Sucursal |
MANUFACTURA DEL SOLAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121503
| Cajas para empaquetado | 5000 | Unidad | Cajas de cartón para embalaje | |
$ 438,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.190.000
|
$ 2.190.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.190.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 416.100
|
|
$ 2.606.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.