Orden de Compra. Nº5960-57-SE23 "FACULTAD DE CS. NATURALES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5960-57-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra FACULTAD DE CS. NATURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2859-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COPAYAPU Nº485
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51618 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 4180
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos del Norte
Razón Social JENNY ELIZABETH OLIVARES DONOSO
R.U.T. 12.842.525-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos del Norte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACION PARA COORDINADOR ACTIVIDAD QHAPAQ-ÑAN DON CLAUDIO RAMIREZSERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN COTIZACION 224/23 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 22.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.180
TOTAL OC $ 26.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.