Orden de Compra. Nº5962-27-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-3-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5962-27-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-3-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5962-3-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Asistencial del Norte
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255, Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Los Pumas 10255, Chimba Alto
Comuna Antofagasta
Impuesto 55587,16
Dirección de Envío de la Factura Los Pumas 10255, Chimba Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Belenox Ltda.
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES EN COMPUTACION Y TECNOLOGIA
R.U.T. 76.091.481-9
Sucursal Belenox Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros2UnidadDISCO DURO SAS 300GB 10K  $ 146.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.564 $ 292.564
Total Neto $ 292.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.587
TOTAL OC $ 348.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.