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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5962-660-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA ABRIL, SALA BOMBAS, F/Nº 236 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5962-176-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Asistencial del Norte |
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Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Pumas 10255, Chimba Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Los Pumas 10255, Chimba Alto |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
69003,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Pumas 10255, Chimba Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
climatelec |
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Razón Social |
JACQUELINE DEL CARMEN SEPULVEDA ESPINOZA
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R.U.T. |
9.705.290-5 |
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Sucursal |
climatelec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Bombas de agua | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA SALA DE BOMBAS DEL CENTRO ASISTENCIAL NORTE ANTOFAGASTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011. | SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA SALA DE BOMBAS DEL CENTRO ASISTENCIAL NORTE ANTOFAGASTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011. |
$ 363.178,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 363.178
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$ 363.178
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Total Neto
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$ 363.178
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.004
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$ 432.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.