Orden de Compra. Nº5962-93-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-23-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5962-93-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-23-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5962-23-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Asistencial del Norte
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255, Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Los Pumas 10255, Chimba Alto
Comuna Antofagasta
Impuesto 21223
Dirección de Envío de la Factura Los Pumas 10255, Chimba Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA
Razón Social SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA
R.U.T. 77.071.930-5
Sucursal SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA PLOMO-ESTAÑO AL 50aaaaa% (CARRETE de GASFITERIA)SOLDADURA PLOMO-ESTAÑO AL 50aaaaa% (CARRETE de GASFITERIA) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
23171522
Fundentes para soldar3UnidadPASTA PARA SOLDAR ESTAÑO (TARRO GRANDE)PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO (TARRO GRANDE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA PARA FIERROLIJA PARA FIERRO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadCINTA TEFLON 1/2CINTA TEFLON 1/2 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31231313
Tubería de plástico3UnidadTUBO PVC 40MMTUBO PVC 40MM $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
39121712
Finales12UnidadTERMINALES 25 X 25 HITERMINALES 25 X 25 HI $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
39121712
Finales12UnidadTERMINALES 25 X 25 HETERMINALES 25 X 25 HE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
40142115
Tubería de plástico12UnidadUNION EN T PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)UNION EN T PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
40142115
Tubería de plástico12UnidadCODO PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)CODO PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
40142115
Tubería de plástico1UnidadCOPLAS PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)COPLAS PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 111.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.223
TOTAL OC $ 132.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.