Orden de Compra. Nº
5962-93-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-23-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5962-93-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-23-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5962-23-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Asistencial del Norte
Razón Social
Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T.
61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra
Los Pumas 10255, Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T.
61.606.201-8
Dirección de Facturación
Los Pumas 10255, Chimba Alto
Comuna
Antofagasta
Impuesto
21223
Dirección de Envío de la Factura
Los Pumas 10255, Chimba Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA
Razón Social
SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA
R.U.T.
77.071.930-5
Sucursal
SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA PLOMO-ESTAÑO AL 50aaaaa% (CARRETE de GASFITERIA)
SOLDADURA PLOMO-ESTAÑO AL 50aaaaa% (CARRETE de GASFITERIA)
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
23171522
Fundentes para soldar
3
Unidad
PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO (TARRO GRANDE)
PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO (TARRO GRANDE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA PARA FIERRO
LIJA PARA FIERRO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
10
Unidad
CINTA TEFLON 1/2
CINTA TEFLON 1/2
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
TUBO PVC 40MM
TUBO PVC 40MM
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
39121712
Finales
12
Unidad
TERMINALES 25 X 25 HI
TERMINALES 25 X 25 HI
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
39121712
Finales
12
Unidad
TERMINALES 25 X 25 HE
TERMINALES 25 X 25 HE
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
40142115
Tubería de plástico
12
Unidad
UNION EN T PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)
UNION EN T PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
40142115
Tubería de plástico
12
Unidad
CODO PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)
CODO PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
COPLAS PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)
COPLAS PVC 25 X 25 A PEGAR (AMBOS LADOS)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 111.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.223
TOTAL OC
$ 132.923
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.