Orden de Compra. Nº5963-1-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5963-1-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5963-1-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5963-1-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5963-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Agricola Manzanares
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Sector Manzanares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Liceo Agrícola Manzanares,
Comuna Renaico
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Liceo Agrícola Manzanares,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRICOM
Razón Social FERRICOM DISTRIBUCION Y COMERCIAL SOCIEDAD POR ACC
R.U.T. 76.337.640-0
Sucursal FERRICOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos300UnidadPolines impregnados 2.44 largo, 3y4 Pulgadas  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.