Orden de Compra. Nº5963-34-SE24 "Suministro de insumos y materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5963-34-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos y materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5963-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Agricola Manzanares
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Sector Manzanares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Liceo Agrícola Manzanares
Comuna Renaico
Impuesto 12828,3307
Dirección de Envío de la Factura Liceo Agrícola Manzanares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa100Unidad no definida 12X1 AUTOPERFORANTE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11101712
Aleación ferrosa3Unidad no definida DADO MAGNETICO 5/18 O 8MM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
11101712
Aleación ferrosa5Unidad no definida BROCA PARA METAL 5 MM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
10101510
Ratones2Unidad no definida RATA MIX BLOQUE PARAFINADO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
11101715
Cobre4Unidad no definida XMTS CAÑERIA COBRE M $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.136
11121603
Troncos10Unidad no definida TABLA 1X4 EN BRUTO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.386
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definida SILICONA ALTA TEMPERATURA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
11101715
Cobre2Unidad no definida TERMINAL SO-HI 1/2 COBRE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
11101715
Cobre2Unidad no definida CODO SO-SO 1/2 COBRE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
11162111
Malla2Unidad no definida MALLA MSQUETERA 1.20 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
Total Neto $ 67.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.828
TOTAL OC $ 80.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.