Orden de Compra. Nº
5963-34-SE24
"
Suministro de insumos y materiales de ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5963-34-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de insumos y materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5963-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo Agricola Manzanares
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Sector Manzanares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Liceo Agrícola Manzanares
Comuna
Renaico
Impuesto
12828,3307
Dirección de Envío de la Factura
Liceo Agrícola Manzanares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fabian Enrique
Razón Social
COMERCIAL 77 SPA
R.U.T.
76.863.525-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fabian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
100
Unidad no definida
12X1 AUTOPERFORANTE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
11101712
Aleación ferrosa
3
Unidad no definida
DADO MAGNETICO 5/18 O 8MM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
11101712
Aleación ferrosa
5
Unidad no definida
BROCA PARA METAL 5 MM
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
10101510
Ratones
2
Unidad no definida
RATA MIX BLOQUE PARAFINADO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.058
11101715
Cobre
4
Unidad no definida
XMTS CAÑERIA COBRE M
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.136
$ 20.136
11121603
Troncos
10
Unidad no definida
TABLA 1X4 EN BRUTO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.386
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
SILICONA ALTA TEMPERATURA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
11101715
Cobre
2
Unidad no definida
TERMINAL SO-HI 1/2 COBRE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
11101715
Cobre
2
Unidad no definida
CODO SO-SO 1/2 COBRE
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
11162111
Malla
2
Unidad no definida
MALLA MSQUETERA 1.20
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
Total Neto
$ 67.518
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.828
TOTAL OC
$ 80.346
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.