Orden de Compra. Nº
5963-7-SE25
"
Convenio suministro de mantención de camionetas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5963-7-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Convenio suministro de mantención de camionetas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5963-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo Agricola Manzanares
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Sector Manzanares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Liceo Agrícola Manzanares
Comuna
Renaico
Impuesto
96421,086
Dirección de Envío de la Factura
Liceo Agrícola Manzanares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTOMOTRIZ ANGOLA
Razón Social
ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T.
79.991.580-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AUTOMOTRIZ ANGOLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO POPLEN
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
40161806
Malla de filtro
1
Unidad no definida
F.W 712/19 TOYOTA 93>24 (FILTRO DE ACIETE )
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
31161705
Tuerca tapa
2
Unidad no definida
TUERCA RUEDA 12X1.5 (17/19/21)
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad no definida
PERNO RUEDA FIJO 12X1.5
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles
3
Unidad no definida
NEOMATICO
$ 112.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 337.815
$ 337.815
40161806
Malla de filtro
1
Unidad no definida
F.C 33017 AIRE TOYOTA 16>22
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANO DE OBRA CAMBIO FILTRO DE PETROLEO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
40161806
Malla de filtro
1
Unidad no definida
F.PU.930X COMBUCTIBILE (FILTRO)
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.387
$ 16.387
40161806
Malla de filtro
1
Unidad no definida
F. POLEN TOY OTA
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
ALINEACION
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANO DE OBRA MECANICA
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2
Unidad
AC. 5W30 INEO MC3 4 LITROS
$ 37.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.966
$ 75.966
Total Neto
$ 507.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.421
TOTAL OC
$ 603.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.