Orden de Compra. Nº5963-7-SE25 "Convenio suministro de mantención de camionetas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5963-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de mantención de camionetas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5963-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Agricola Manzanares
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Sector Manzanares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Liceo Agrícola Manzanares
Comuna Renaico
Impuesto 96421,086
Dirección de Envío de la Factura Liceo Agrícola Manzanares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA
Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.991.580-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO POPLEN $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
40161806
Malla de filtro1Unidad no definida F.W 712/19 TOYOTA 93>24 (FILTRO DE ACIETE ) $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31161705
Tuerca tapa2Unidad no definida TUERCA RUEDA 12X1.5 (17/19/21) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31161601
Pernos de anclaje2Unidad no definida PERNO RUEDA FIJO 12X1.5 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles3Unidad no definida NEOMATICO $ 112.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.815 $ 337.815
40161806
Malla de filtro1Unidad no definida F.C 33017 AIRE TOYOTA 16>22 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida MANO DE OBRA CAMBIO FILTRO DE PETROLEO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
40161806
Malla de filtro1Unidad no definida F.PU.930X COMBUCTIBILE (FILTRO) $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
40161806
Malla de filtro1Unidad no definida F. POLEN TOY OTA $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definida ALINEACION $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida MANO DE OBRA MECANICA $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión2Unidad AC. 5W30 INEO MC3 4 LITROS $ 37.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.966 $ 75.966
Total Neto $ 507.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.421
TOTAL OC $ 603.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.