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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5964-9-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DIPLAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
15849,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-08-2023 |
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Proveedor |
Juan Carlos Perez Boero |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
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R.U.T. |
6.640.389-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos Perez Boero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121801
| Plumeros | 2 | Unidad no definida | | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.564
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$ 7.564
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.770
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$ 32.770
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14111705
| Servilletas de papel | 30 | Unidad | | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.340
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$ 11.340
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10191509
| Insecticidas | 10 | Unidad | | |
$ 2.796,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.960
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$ 27.960
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 3 | Unidad | | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.783
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$ 3.783
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Total Neto
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$ 83.417
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.849
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$ 99.266
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.