Orden de Compra. Nº5964-9-SE23 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DIPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5964-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DIPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 2023070529 del sistema SC 2023070529.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 15849,23
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
Plumeros2Unidad no definida   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
14111705
Servilletas de papel30Unidad   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
10191509
Insecticidas10Unidad   $ 2.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Unidad   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
Total Neto $ 83.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.849
TOTAL OC $ 99.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.