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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5965-162-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de suministro de pintado para Departamento de Matematica-FACI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5360-14-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE CIENCIAS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Jose Santos Leiva 070 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
230250,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Santos Leiva 070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2015 |
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Proveedor |
pinturasburgos |
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Razón Social |
VICTORIANO JUAN DE DIOS BURGOS AREVALO
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R.U.T. |
7.183.724-6 |
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Sucursal |
pinturasburgos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Global | Servicio de pintura (obra vendida) para pared internas del 1° y 2°piso del Depto. de Matemática, campus saucache, Folio N° 239, según anexo N°2. Contrato según Resol. Ex. VAF N°0.055/2015; 5360-14-LP14. | Servicio de pintado según presupuesto n°89, Folio 239 |
$ 1.425.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.425.700
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$ 1.425.700
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Total Neto
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$ 1.425.700
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Descuento
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$ 213.855
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 230.251
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$ 1.442.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.