|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5965-72-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alojamiento y servicios conexos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5027-16-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisicion Central |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
Jose Santos Leiva 070 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
43020,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Santos Leiva 070 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-07-2013 |
|
|
|
Proveedor |
HOTEL EL PASO PARK |
|
Razón Social |
ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
|
|
R.U.T. |
76.744.260-2 |
|
Sucursal |
HOTEL EL PASO PARK |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111802
| Habitación doble | 1 | Global | Servicio de Alojamiento y servicios conexo a los invitados Sr. Mariano del Sol Calderon y la Sra Belgica Vasquez, quien viene dictar charlas a academicos por publicaciones ISI,de los dias02al 05de Julio de 2013,Contrato Resol.Ex. VAF nº 0.098/2008; ID 5027-16-LE08 | Según cotizaciones enviadas con fecha 11-06-2012 |
$ 226.424,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.424
|
$ 226.424
|
|
|
Total Neto
|
$ 226.424
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.021
|
|
$ 269.445
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.