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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5968-27-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO SALÓN Y SERVICIOS CONEXOS - CURSO AGRICUL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-16-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Posicionamiento Estrategico |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2009 |
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Proveedor |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Razón Social |
COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.669.660-0 |
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Sucursal |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| ARRIENDO DE SALON | 1 | Global | ARRIENDO DE SALON Y 45 COFFE BREAK ($2000)+ 45 ALMUERZOS ($6000 NETO), SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA POR LA SRA. MARISOL PONCE | |
$ 360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.