Orden de Compra. Nº5968-29-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5968-16-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5968-29-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5968-16-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 28737,5
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AZOLAS
Razón Social COMERCIAL FREJAI LIMITADA
R.U.T. 78.801.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AZOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3 PULGADA (DOCUMENTO ANEXO N°1 ADJUNTO)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRÁS (DOCUMENTO ANEXO N°1 ADJUNTO)  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31211506
Pinturas de látex5GalónPINTURA ANTIOXIDO GALÓN (DOCUMENTO ANEXO N°1 ADJUNTO)  $ 15.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.750 $ 79.750
31191501
Papeles de lija40UnidadLIJA GRANO 80 (DOCUMENTO ANEXO N°1 ADJUNTO)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1 PULGADA (DOCUMENTO ANEXO N°1 ADJUNTO)  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA GRANO 120 (DOCUMENTO ANEXO N°1 ADJUNTO)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 151.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.738
TOTAL OC $ 179.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.