Orden de Compra. Nº5968-52-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTO FIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5968-52-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTO FIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 33470,59
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores1GalónEliminador de sarro (5 lts). Según item 29 Anexo 6, con flete incluído.Eliminador de sarro (5 lts). Según item 29 Anexo 6, con flete incluído. $ 5.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.103 $ 5.103
47131816
Desodorantes4UnidadLysoform aerosol spray. Lysoform aerosol spray. Según item 73 Anexo 6, con flete incluído.Lysoform aerosol spray. Según item 73 Anexo 6, con flete incluído. $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.524 $ 7.524
47131816
Desodorantes2UnidadDesodorante electrico recarga. Según item 23 Anexo 6, con flete incluído.Desodorante electrico recarga. Según item 23 Anexo 6, con flete incluído. $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
30102006
Lámina de aluminio15RolloPapel aluminio (30 metros). Según item 84 Anexo 6, con flete incluído.Papel aluminio (30 metros). Según item 84 Anexo 6, con flete incluído. $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo10RolloFilm plastico 1400 mt. Según item 36 Anexo 6, con flete incluído.Film plastico 1400 mt. Según item 36 Anexo 6, con flete incluído. $ 9.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.790 $ 92.790
14111704
Papel higiénico4RolloPapel higienico. Según item 86 Anexo 6, con flete incluído.Papel higienico. Según item 86 Anexo 6, con flete incluído. $ 2.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.924 $ 8.924
14111703
Toallas de papel24RolloToalla nova blanco. Según item 109 Anexo 6, con flete incluído.Toalla nova blanco. Según item 109 Anexo 6, con flete incluído. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
Total Neto $ 176.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.471
TOTAL OC $ 209.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.