Orden de Compra. Nº
5968-52-SE19
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COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTO FIA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5968-52-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTO FIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Facturación
Velasquez 1775
Comuna
Arica
Impuesto
33470,59
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos Perez Boero
Razón Social
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T.
6.640.389-0
Sucursal
Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
1
Galón
Eliminador de sarro (5 lts). Según item 29 Anexo 6, con flete incluído.
Eliminador de sarro (5 lts). Según item 29 Anexo 6, con flete incluído.
$ 5.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.103
$ 5.103
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Lysoform aerosol spray. Lysoform aerosol spray. Según item 73 Anexo 6, con flete incluído.
Lysoform aerosol spray. Según item 73 Anexo 6, con flete incluído.
$ 1.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.524
$ 7.524
47131816
Desodorantes
2
Unidad
Desodorante electrico recarga. Según item 23 Anexo 6, con flete incluído.
Desodorante electrico recarga. Según item 23 Anexo 6, con flete incluído.
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
30102006
Lámina de aluminio
15
Rollo
Papel aluminio (30 metros). Según item 84 Anexo 6, con flete incluído.
Papel aluminio (30 metros). Según item 84 Anexo 6, con flete incluído.
$ 3.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.940
$ 47.940
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo
10
Rollo
Film plastico 1400 mt. Según item 36 Anexo 6, con flete incluído.
Film plastico 1400 mt. Según item 36 Anexo 6, con flete incluído.
$ 9.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.790
$ 92.790
14111704
Papel higiénico
4
Rollo
Papel higienico. Según item 86 Anexo 6, con flete incluído.
Papel higienico. Según item 86 Anexo 6, con flete incluído.
$ 2.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.924
$ 8.924
14111703
Toallas de papel
24
Rollo
Toalla nova blanco. Según item 109 Anexo 6, con flete incluído.
Toalla nova blanco. Según item 109 Anexo 6, con flete incluído.
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
Total Neto
$ 176.161
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.471
TOTAL OC
$ 209.632
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.