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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5969-9-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN JABON ANTISÉPTICO PARA EUDIM O/C Nº2012030458 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-232-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Mecanica |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
10070 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2012 |
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 1 | Caja | SE REQUIERE PARA LAS DEPENDENCIAS DE EUDIM JABON PARA DISPENSADOR, 20 lts., PARA EL 19 DE MARZO. | 1 CAJA DE JABON ANTISEPTICO MARCA SUTLER; DERMAGIENIC - CAJA 4X5 lts., ENTREGA EN 48 hrs. |
$ 53.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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Total Neto
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$ 53.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.070
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$ 63.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.