Orden de Compra. Nº5970-40-SE19 "Compra materiales de aseo CAJ Arica, O/C 2019100008"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5970-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo CAJ Arica, O/C 2019100008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Museo
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 8141,5
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaToallas (Linea 109), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Toallas (Linea 109), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47121802
Removedores2Unidad no definidaCif (Linea 13), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Cif (Linea 13), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.814 $ 3.814
47131603
Esponjas3UnidadEsponja (Linea 35), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Esponja (Linea 35), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadCera piso flotante (Linea 11), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Cera piso flotante (Linea 11), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
12141901
Cloro Cl1UnidadCloro (Linea 14), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Cloro (Linea 14), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 2.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.473 $ 2.473
47131615
Escobillones1UnidadEscobillon (Linea 34), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Escobillon (Linea 34), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
12191501
Solventes aromáticos6UnidadPastillas purizol (Linea 97), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Pastillas purizol (Linea 97), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLimpiadores (Linea 67), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Limpiadores (Linea 67), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 6.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.404 $ 13.404
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo1UnidadMopa (Linea 82), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Mopa (Linea 82), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 3.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.011 $ 3.011
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDesodorante Ambiental (Linea 19), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Desodorante Ambiental (Linea 19), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadTraperos (Linea 111), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017Traperos (Linea 111), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017 $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.072
Total Neto $ 42.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.142
TOTAL OC $ 50.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.