Orden de Compra. Nº
5970-40-SE19
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Compra materiales de aseo CAJ Arica, O/C 2019100008
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5970-40-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de aseo CAJ Arica, O/C 2019100008
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Museo
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Facturación
Velasquez 1775
Comuna
Arica
Impuesto
8141,5
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos Perez Boero
Razón Social
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T.
6.640.389-0
Sucursal
Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
Toallas (Linea 109), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Toallas (Linea 109), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47121802
Removedores
2
Unidad no definida
Cif (Linea 13), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Cif (Linea 13), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 1.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.814
$ 3.814
47131603
Esponjas
3
Unidad
Esponja (Linea 35), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Esponja (Linea 35), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
Cera piso flotante (Linea 11), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Cera piso flotante (Linea 11), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 2.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
Cloro (Linea 14), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Cloro (Linea 14), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 2.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.473
$ 2.473
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillon (Linea 34), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Escobillon (Linea 34), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610
$ 1.610
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
Pastillas purizol (Linea 97), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Pastillas purizol (Linea 97), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.866
$ 1.866
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
Limpiadores (Linea 67), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Limpiadores (Linea 67), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 6.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.404
$ 13.404
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
1
Unidad
Mopa (Linea 82), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Mopa (Linea 82), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 3.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.011
$ 3.011
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
Desodorante Ambiental (Linea 19), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Desodorante Ambiental (Linea 19), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.362
$ 7.362
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad
Traperos (Linea 111), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
Traperos (Linea 111), Según Resol. Vaf. N°0.540/2017
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.072
$ 1.072
Total Neto
$ 42.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.142
TOTAL OC
$ 50.992
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.