Orden de Compra. Nº598-112-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598-88-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598-88-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 503
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 54807,21
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QaFarma
Razón Social SERVICIOS FARMACEUTICOS Y DE SALUD QAFARMA SPA
R.U.T. 78.045.809-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QaFarma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general20UnidadPAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION TÉCNICA  $ 3.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.580 $ 73.580
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadJABON LIQUIDO PARA MANOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION TÉCNICA  $ 7.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.999 $ 7.999
47132102
Kits de limpieza de uso general15UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM O SIMILAR DE ACUERDO A ESPECIFICACION TÉCNICA  $ 6.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.345 $ 90.345
47132102
Kits de limpieza de uso general20UnidadPAQUETE TOALLA PAPEL NOVA 2 ROLLOS O SIMILAR DE ACUERDO A ESPECIFICACION TÉCNICA  $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.740 $ 64.740
47132102
Kits de limpieza de uso general15UnidadAEROSOL AMBIENTAL DE ACUERDO A ESPECIFICACION TÉCNICA  $ 3.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.795 $ 51.795
Total Neto $ 288.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.807
TOTAL OC $ 343.266


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.