Orden de Compra. Nº598-12641-SE08 "CONTRATO SERVICIOS DE TRASLADOS DE DOCUMENTACION D"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598-12641-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIOS DE TRASLADOS DE DOCUMENTACION D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 26563,52
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARGO TRADER LTDA.
Razón Social CARGO TRADER LIMITADA
R.U.T. 79.906.540-1
Sucursal CARGO TRADER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de entrega o recolección de correo1Unidadconvenio de traslado de documentos de santiago y provincia, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2008. FACTURAS N° 120069,120073, 120072, 120070,119857,119850 Y 120071.convenio de traslado de documentos de santiago y provincia, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2008. FACTURAS N° 120069,120073, 120072, 120070,119857,119850 Y 120071. $ 139.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.808 $ 139.808
Total Neto $ 139.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.564
TOTAL OC $ 166.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.