|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
598-543-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 598-165-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
adq de zapatos clinicos damas, CONTACTARSE CON LA SRA. ISABEL AREVALO AL FONO 4955745 PARA LA ENTREGA. |
|
Proveniente de Licitación
|
598-165-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
|
|
R.U.T. |
61.513.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 de mayo N° 592 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
103626 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de mayo N° 592 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
RODRIGO CUEVAS JARA
|
|
R.U.T. |
11.391.025-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| ARTº 1196 CUERO CARPINCHO | 9 | Unidad | ARTº 1196 CUERO CARPINCHO | adq de zapatos clinicos varones |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.000
|
$ 162.000
|
53111602
| ART 170 CUERO CARPINCHO | 27 | Unidad | ART 170 CUERO CARPINCHO | adq adq de zapatos clinicos damas |
$ 14.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 383.400
|
$ 383.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 545.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 103.626
|
|
$ 649.026
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.