Orden de Compra. Nº598-575-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598-575-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 86681
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Marcadores60 (1345598 )MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA LÁPIZ NEGRO UNIDAD 1371852(1345598) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA LÁPIZ NEGRO UNIDAD; Código: 36564NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores60 (1345654 )MARCADOR TRATTO PIZARRA ROJO UNIDAD 1371908(1345654) MARCADOR TRATTO PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: 12668RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
44121708
2239-4-LP14
Marcadores60 (1345650 )MARCADOR TRATTO PIZARRA NEGRO UNIDAD 1371904(1345650) MARCADOR TRATTO PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: 12668NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector288 (1007703 )CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703(1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: 10638; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.144 $ 270.144
44121708
2239-4-LP14
Marcadores144 (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 10377AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.680
44121708
2239-4-LP14
Marcadores144 (1007775 )DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD 1025775(1007775) DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD; Código: 10377VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.680
Total Neto $ 460.824
Descuento $ 4.608
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.681
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 542.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.