Orden de Compra. Nº598-606-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598-606-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 29853
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151601
2239-10-LP12
Compresores de aire1 (1026835 )COMPRESOR INDURA 1520 MAS KIT HURACAN 5 50 LITROS 1047026(1026835) COMPRESOR INDURA 1520 MAS KIT HURACAN 5 50 LITROS; Código: 011604000; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 160.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.327 $ 160.327
Total Neto $ 160.327
Descuento $ 3.207
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.853
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 186.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.