Orden de Compra. Nº598-83-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598-48-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598-83-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598-48-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 317
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 37278
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERMEXT SPA
Razón Social SERMEXT SPA
R.U.T. 77.931.146-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERMEXT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores109Unidad no definidaMantención anual D.S. 594 de 109 extintores PQS 6kg (Sede/Serv. Médico). Incluye logística, reposición, grabado, argollas, sellos, rótulos y pintura. Oferta a todo costo: integra mangueras, manómetros, boquillas y recargas; sin cobros extras. afrojas@dipreca.cl - 442277713 contacto. Edificio Sede (21 de mayo #592) y Servicio Médico (Mac Iver #257). Se recuerda que el plazo de entrega ofertado es de 2 días hábiles.afrojas@dipreca.cl - 442277713 contacto. Edificio Sede (21 de mayo #592) y Servicio Médico (Mac Iver #257). Se recuerda que el plazo de entrega ofertado es de 2 días hábiles. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.200 $ 196.200
Total Neto $ 196.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.278
TOTAL OC $ 233.478


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.326.642-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.