Orden de Compra. Nº598002-3-AG23 "Adquisición de alimentos Día de la Mujer año 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598002-3-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos Día de la Mujer año 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema Fin-700.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna Santiago
Impuesto 15605,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101504
Vendedores ambulantes de alimentos1Unidad PRODUCTOS 1 CAFE DARK ROAST TARRO 90 GR 2 CAFE MEDIUM ROAST TARRO 90 GR 1 ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 350 ML 4 JUGO NECTAR EN BOTELLA 1.5 LT DURAZNO 4 JUGO NECTAR EN BOTELLA 1.5 LT NARANJA 4 JUGO NECTAR EN BOTELLA 1.5 LT PIÑA 1 BEBIDA DESECHABLE 3 LT 1 BEBIDA DESECHABLE NORMAL 3 LT 2 AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LT 3 PAPAS FRITAS ORIGINAL TARRO 140 GR 3 DULCE CARAMELO TOFFE 450 GR 3 GALLETA DULCE 100 GR DONUTS CHOCOLATE BLANCO 3 GALLETA DULCE 100 GR DONUTS CHOCOLATE TRADICIONALL 3 GALLETA DULCE 100 GR DONUTS ORANGE 3 GALLETA DULCE 140 GR CHAMPAÑA 3 GALLETA DULCE 85 GR GRETEL CHOCOLATE 3 GALLETA DULCE 85 GR GRETEL CHOCOLATE BLANCO 3 GALLETA DULCE 85 GR OBSESION 4 GALLETA DULCE 85 GR OBSESION MANI 6 GALLETA SALADA 85 GR CRACKELET 2 SERVILLETA COCTEL HOJA SIMPLE 200 UN 1 TE NEGRO CEYLAN PREMIUM 100 BOLSAS 1 ENDULZANTE EN POLVO STEVIA 100 SOBRES 1 CAFE DARK ROAST TARRO 90 GR 2 CAFE MEDIUM ROAST TARRO 90 GR 1 ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 350 ML Adquisición de alimentos Día de la Mujer año 2023 $ 82.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.136 $ 82.136
Total Neto $ 82.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.606
TOTAL OC $ 97.742


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.