Orden de Compra. Nº598002-9-CM18 "Adquisición de artículos de alimentación."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598002-9-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de alimentación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1425
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Panificadora Santa Gema.
Razón Social SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
R.U.T. 78.961.140-8
Sucursal Sociedad Panificadora Santa Gema.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
2239-23-LP13
Pan fresco100 (965442 )PAN - MARRAQUETA 100 GR UNIDAD 982442(965442) PAN - MARRAQUETA 100 GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 7.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.425
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.