Orden de Compra. Nº599-1102-SE07 "ARRIENDO IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599-1102-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Según Res. Exenta Nº 015/2369 del 26-10-2007. 1/12; UF 21.98. FACT.Nº 284405
Proveniente de Licitación 599-106-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Morandé 226
Comuna -1
Impuesto 81548,95
Dirección de Envío de la Factura Morandé 226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.
R.U.T. 86.731.200-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadImpresoras de láserARRIENDO IMPRESORAS 1/12 ; UF 21,98, UF 19.527,06 $ 429.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.205 $ 429.205
Total Neto $ 429.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.549
TOTAL OC $ 510.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.