Orden de Compra. Nº599-1748-SE09 "Saldo Equip. Mat. Didactico"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599-1748-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Saldo Equip. Mat. Didactico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 599-11057-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Morandé 226
Comuna Providencia
Impuesto 2145109,5
Dirección de Envío de la Factura Morandé 226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
R.U.T. 8.833.435-3
Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Juguetes didácticos90Unidad no definidaCENTRO PSICOMOTRICIDADCENTRO PSICOMOTRICIDAD $ 125.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.290.050 $ 11.290.050
Total Neto $ 11.290.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.145.110
TOTAL OC $ 13.435.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.