Orden de Compra. Nº599-52-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 599-194-LP06"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599-52-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 25-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 599-194-LP06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Segun Resolución Exenta Nº 015/179 del 25-01-2007.
Proveniente de Licitación 599-194-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Morandé 226
Comuna -1
Impuesto 256040,2
Dirección de Envío de la Factura Morandé 226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRO-NOBEL SA
R.U.T. 96.690.560-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras Goma Eva 1058473692SobreFiguras Goma Eva 105847Goma Eva $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.580 $ 1.347.580
Total Neto $ 1.347.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.040
TOTAL OC $ 1.603.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.