Orden de Compra. Nº599-559-SE10 "Reparación de impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599-559-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Reparación de impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 599-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira 726
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Morandé 226
Comuna Providencia
Impuesto 7790
Dirección de Envío de la Factura Morandé 226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Max Antonio Mery Farias
Razón Social MAX ANTONIO MERY FARIAS
R.U.T. 8.037.284-1
Sucursal Max Antonio Mery Farias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaservicio tecnico de imp. inyeccion epson R 1800servicio tecnico de imp. inyeccion epson R 1800 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 41.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.790
TOTAL OC $ 48.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.