Orden de Compra. Nº599-75-SE22 "SERVICIO SEGURIDAD Y RECEPCIONISTA PARA DIRNAC"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599-75-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SEGURIDAD Y RECEPCIONISTA PARA DIRNAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 599-15-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Morandé 226
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 740
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación MORANDE 226, 5° PISO
Comuna Santiago
Impuesto 12312000
Dirección de Envío de la Factura MORANDE 226, 5° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad Integral
Razón Social SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SA
R.U.T. 76.950.360-9
Sucursal Seguridad Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1GlobalServicio de Seguridad y Recepcionista para Dependencias de la Dirección Nacional por un periodo de 12 meses.Servicio de Seguridad y Recepcionista para Dependencias de la Dirección Nacional por un periodo de 12 meses. Forma de pago la estipulada en la Cláusula Quinto del Contrato. $ 64.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800.000 $ 64.800.000
Total Neto $ 64.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.312.000
TOTAL OC $ 77.112.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.