Orden de Compra. Nº599-965-SE10 "TEXTILES ANTOFAGASTA P 02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599-965-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2010
Nombre de la Orden de Compra TEXTILES ANTOFAGASTA P 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 599-96-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira 726
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Morandé 226
Comuna Providencia
Impuesto 16636,0238
Dirección de Envío de la Factura Morandé 226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
R.U.T. 8.833.435-3
Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mantas o frazadas22Unidad no definidaCOBERTOR COLCHONETACOBERTOR COLCHONETA $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.560 $ 87.558
Total Neto $ 87.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.636
TOTAL OC $ 104.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.