Orden de Compra. Nº599255-130-SE13 "Compra materiales aseo para Sala Cuna Pelchuquin"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-130-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales aseo para Sala Cuna Pelchuquin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 48144,1
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID.   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.985 $ 8.985
53102305
Pañales para bebé1PaquetePAÑAL SET DE 20 UNID HUGGIES XG   $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220
47131803
Desinfectantes domésticos15LitroALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % CON DOSIFICADOR   $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.220 $ 35.220
11121802
Algodón8PaqueteALGODON AMERICANO 250 GRS   $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.416 $ 13.416
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 750CC   $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadLAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX   $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524 $ 4.524
42132205
Guantes quirúrgicos5CajaGUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO   $ 5.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario5CajaPECHERAS DESECHABLES 10 UNID.  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250
47131801
Limpiadores de suelos20LitroCERA LIQ. 900 ML BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadTOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U   $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC   $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.970 $ 22.970
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSA CAMISETA 100 UNID. 40X50  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
91101701
Peluquerías y salones de belleza2CajaCOFIAS * 50 UNID   $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.612 $ 14.612
47131811
Productos de lavandería3CajaDETERGENTE POLVO 1 KL DRIVE MATIC   $ 3.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.785 $ 10.785
14111701
Papel facial8CajaPAÑUELOS DESECHABLES CAJA STANDART   $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864 $ 2.864
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑO ABSORB. DANZARINA 20X20 AMARILLO vileda   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
Total Neto $ 253.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.144
TOTAL OC $ 301.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.