Orden de Compra. Nº599255-14-SE18 "Compra art de librería Jardín "Paso a Pasito""
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-14-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra art de librería Jardín "Paso a Pasito"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidadpistola silicona  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidadpack barras silicona  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidadnotas adhesivas  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidadnota adhesiva grande  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
60104813
Cuadros o muestras de colores4Unidadcaja push pins  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121506
Sobres estándar30Unidadsobres de oficio  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111531
Libros o cuadernos de registro34Unidadcuadernos college  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460
44121704
Lápiz pasta30Unidadlapices pasta azul  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
43232503
Corrector ortográfico10Unidadcorrector  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111531
Libros o cuadernos de registro8UnidadCuaderno triple  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
24101715
Cinta transportadora10Unidadcinta doble faz  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
11141604
Papel usado30Unidadpliego papel craft grueso  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidadcaja de temperas  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31201603
Gomas1Unidadcaja de gomas  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121708
Marcadores10Unidadmarcadores jumbo  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
44121618
Tijeras5Unidadtijeras grandes  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
22101703
Cuchillas o dientes u otros filos cortantes1Unidadrepuesto corta papel  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
42152437
Dientes de porcelana4Unidadporcelana en frio  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
14111525
Papel multiuso20Unidadpliego papel celofan  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122103
Corchetes2Unidadcaja de corchetes engrapadora  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 292.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 292.530

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.